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          內部控制審計報告(公告編號:2020-023)

          2020.04.29      

          內部控制審計報告

           

          信會師報字[2020]第ZA11405號

           

          上海滬工焊接集團股份有限公司全體股東:

           

          按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相關要求,我們審計了上海滬工焊接集團股份有限公司(以下簡稱“上海滬工”)2019年12月31日的財務報告內部控制的有效性。

           

          一、企業對內部控制的責任

          按照《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》的規定,建立健全和有效實施內部控制,并評價其有效性是上海滬工董事會的責任。

           

          二、注冊會計師的責任

          我們的責任是在實施審計工作的基礎上,對財務報告內部控制的有效性發表審計意見,并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。

           

          三、內部控制的固有局限性

          內部控制具有固有局限性,存在不能防止和發現錯報的可能性。此外,由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策和程序遵循的程度降低,根據內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。

           

          四、財務報告內部控制審計意見

          我們認為,上海滬工于2019年12月31日按照《企業內部控制基本規范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

           

           

           

          立信會計師事務所                               中國注冊會計師:莊繼寧

          (特殊普通合伙)

                                                                   中國注冊會計師:高旭升

           

           

           

           

           

           

          中國·上海二〇二〇年四月二十八日

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